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2015年度青秀区科技局部门预算公开
作者:   来源:   时间:2015-03-02

 

 

hg0088皇冠娱乐场科学技术局

第一部分  2015年部门预算编制说明

一)单位概况

      hg0088皇冠娱乐场科学技术局是主管科技工作的hg0088皇冠娱乐场人民政府工作部门。

      1、主要职能

      (一)贯彻落实国家、自治区、南宁市有关科技发展的政策法规,牵头拟订城区科技发展规划和措施,并组织实施和监督检查。

      (二)负责拟订和组织实施城区科技计划、科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。

      (三)实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

      (四)指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

      (五)提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作。

      (六)负责城区预算中的科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

      (七)负责城区科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

      (八)牵头负责城区的科学技术普及工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

      (九)指导、协调城区人民政府各部门和各镇街道的科技管理工作;负责镇街道党政领导班子科技进步目标考核工作。

      (十)管理城区知识产权工作。

      (十一)承办城区人民政府交办的其他事项。

      2、部门预算单位构成、人员编制、车辆情况等

      设立hg0088皇冠娱乐场科学技术局,为城区人民政府工作部门,加挂hg0088皇冠娱乐场知识产权局牌子。机关行政编制4名,实有5人。其中,局长1名,副局长2名(其中1名兼任知识产权局局长),主任科员1名,科员1名。公用车3辆。

      (二)收入预算说明

      收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况:

      2015年收入总预算3224.45万元,同比增加726.57万元,同比增加29%。其中:

      一般公共预算拨款3224.45万元,同比增加726.57万元,同比增加29%。

      纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

      未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

      收入增减原因的说明:

      本部门经费是财政全额拨款,收入=支出。2015年收入支出都是同比增长29%,主要原因是人事变动增加人员,基本支出要增加;为保证本级科技支出占当年本级财政一般预算支出比例不低于1.0%这个科技 进步考核一票否决指标;发明专利任务量增长幅度大,奖励经费增量也大;由于2014年科技项目经费服从南宁市和城区调度给智慧南宁大项目,2014年的科技项目需适当安排到2015年,导致2015年科技 项目经费有所增加。综上原因,2015年收入预算比同期增长29%。

      (三)支出预算说明

      支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:

      2015年支出总预算3224.45万元,同比增加726.57万元,同比增加29%。

      1、按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

      科学技术类科目3221.66万元,占支出总预算100%,同比增加726.59万元,同比增长30%。

      住房保障支出类科目2.79万元,占支出总预算0%,同比减少0.02万元,同比减少1%。

      2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      基本支出预算39.45万元,占支出总预算2%,同比增加4.57万元,同比增长14%。

      项目支出预算3185万元,占支出总预算99%,同比增加722万元,同比增加30%。

      支出增减原因的说明:

      本部门经费是财政全额拨款,支出=收入。2015年收入支出都是同比增长29%,主要原因是人事变动增加人员,基本支出要增加;为保证本级科技支出占当年本级财政一般预算支出比例不低于1.0%这个科技 进步考核一票否决指标;发明专利任务量增长幅度大,奖励经费增量也大;由于2014年科技项目经费服从南宁市和城区调度给智慧南宁大项目,2014年的科技项目需适当安排到2015年,导致2015年科技 项目经费有所增加。综上原因,2015年支出预算比同期增长29%。

      第二部分 2015年部门预算表

      表一:收支预算总表

      表二:收入预算总表

      表三:支出预算表(一般公共预算)

      表四:经常性项目支出预算表

      表五:“三公”经费支出预算表(一般公共预算)

      第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

      2015年青秀区科技局一般公共预算安排的“三公”经费合计4.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

      其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2015年预算安排0.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2015年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;公务用车购置费2015年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2015年预算安排4万元,同比增长(下降)0%。