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2014年度hg0088皇冠娱乐场科学技术局部门决算
作者:   来源:   时间:2015-10-20

 

                           公    开    目    录

 

第一部分:hg0088皇冠娱乐场科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:hg0088皇冠娱乐场科学技术局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:hg0088皇冠娱乐场科学技术局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:hg0088皇冠娱乐场科学技术局概况

一、主要职能

hg0088皇冠娱乐场科学技术局是主管科技工作的hg0088皇冠娱乐场人民政府工作部门。职责:

(一)贯彻落实国家、自治区、南宁市有关科技发展的政策法规,牵头拟订城区科技发展规划和措施,并组织实施和监督检查。

(二)负责拟订和组织实施城区科技计划、科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。

(三)实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

(四)指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(五)提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作。

(六)负责城区预算中的科技经费预算决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

(七)负责城区科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(八)牵头负责城区的科学技术普及工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(九)指导、协调城区人民政府各部门和各镇街道的科技管理工作;负责镇街道党政领导班子科技进步目标考核工作。

(十)管理城区知识产权工作。

(十一)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

hg0088皇冠娱乐场科学技术局

第二部分:hg0088皇冠娱乐场科学技术局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

275.35

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

2,189.63

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

197.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国债还本付息支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

275.35

本年支出合计

2,388.97

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

3,342.51

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

19.14

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

3,323.37

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

1,228.89

 

 

      基本支出结转

16.73

 

 

      项目支出结转和结余

1,212.17

 

 

      经营结余

0.00

收入总计

3,617.86

支出总计

 3617.86


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

275.35

275.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

76.01

76.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20601

科学技术管理事务

36.31

36.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060101

  行政运行

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

7.62

7.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

39.70

39.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

39.70

39.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150804

  科技型中小企业技术创新基金

197.00

197.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

编制单位:hg0088皇冠娱乐场科学技术局

 

2014年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,388.97

80.77

2,308.20

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,189.63

78.43

2,111.20

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

35.83

35.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

28.21

28.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

7.62

7.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,153.80

42.60

2,111.20

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

2,153.80

42.60

2,111.20

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

2150804

  科技型中小企业技术创新基金

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:hg0088皇冠娱乐场科学技术局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

 

项    目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、公共预算财政拨款

1

275.35

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

2,189.63

2,189.63

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

197.00

197.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

2.34

2.34

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

 

53

 

 

 

 

本年收入合计

24

275.35

本年支出合计

54

2,388.97

 

年初财政拨款结转和结余

26

3,342.51

年末结转和结余

55

1,228.89

 

一般公共预算财政拨款

27

3,342.51

 

56

 

 

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

   

57

 

 

 

29

 

 

58

 

 

合计

30

3,617.86

合计

59

3,617.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,388.97

80.77 

2,308.20 

 

 

 

 

206

科学技术支出

2,189.63

78.43

2,111.20

20601

科学技术管理事务

35.83

35.83

0.00

2060101

  行政运行

28.21

28.21

0.00

2060102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

7.62

7.62

0.00

20604

技术研究与开发

2,153.80

42.60

2,111.20

2060499

  其他技术研究与开发支出

2,153.80

42.60

2,111.20

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

197.00

0.00

197.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

197.00

0.00

197.00

2150804

  科技型中小企业技术创新基金

197.00

0.00

197.00

221

住房保障支出

2.34

2.34

0.00

22102

住房改革支出

2.34

2.34

0.00

2210201

  住房公积金

2.34

2.34

0.00

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

                                 单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

个人经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

80.77

26.36

54.41

工资福利支出

26.36

26.36

0.00

基本工资

6.56

6.56

0.00

津贴补贴

17.46

17.46

0.00

奖金

0.00

0.00

0.00

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

伙食费

0.00

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

绩效工资

0.00

0.00

0.00

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

54.41

0.00

54.41

办公费

1.62

0.00

1.62

印刷费

0.00

0.00

0.00

咨询费

0.00

0.00

0.00

手续费

0.05

0.00

0.05

水费

0.00

0.00

0.00

电费

0.00

0.00

0.00

邮电费

0.44

0.00

0.44

取暖费

0.00

0.00

0.00

物业管理费

0.00

0.00

0.00

差旅费

0.90

0.00

0.90

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

租赁费

0.00

0.00

0.00

会议费

0.00

0.00

0.00

培训费

1.51

0.00

1.51

公务接待费

0.26

0.00

0.26

专用材料费

0.00

0.00

0.00

被装购置费

0.00

0.00

0.00

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

劳务费

6.99

0.00

6.99

委托业务费

0.00

0.00

0.00

工会经费

0.00

0.00

0.00

福利费

0.00

0.00

0.00

公务用车运行维护费

3.85

0.00

3.85

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

其他商品和服务支出

38.78

0.00

38.78

对个人和家庭的补助

2.34

2.34

0.00

离休费

0.00

0.00

0.00

退休费

0.00

0.00

0.00

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

抚恤金

0.00

0.00

0.00

生活补助

0.00

0.00

0.00

救济费

0.00

0.00

0.00

医疗费

0.00

0.00

0.00

助学金

0.00

0.00

0.00

奖励金

0.00

0.00

0.00

生产补贴

0.00

0.00

0.00

住房公积金

2.34

2.34

0.00

提租补贴

0.00

0.00

0.00

购房补贴

0.00

0.00

0.00

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

基本建设支出

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他基本建设支出

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

大型修缮

0.00

0.00

0.00

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

物资储备

0.00

0.00

0.00

土地补偿

0.00

0.00

0.00

安置补助

0.00

0.00

0.00

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

财政贴息

0.00

0.00

0.00

其他对企事业单位的补贴支出

0.00

0.00

0.00

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

向国家银行借款付息

0.00

0.00

0.00

其他国内借款付息

0.00

0.00

0.00

向外国政府借款付息

0.00

0.00

0.00

向国际组织借款付息

0.00

0.00

0.00

其他国外借款付息

0.00

0.00

0.00

赠与

0.00

0.00

0.00

对国内的赠与

0.00

0.00

0.00

对国外的赠与

0.00

0.00

0.00

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其它支出


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

 待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

0

4.5

0

4

0.5

4.11

0

3.85

0

3.85

0.26


表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:hg0088皇冠娱乐场科学技术局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3617.86万元。

1.财政拨款收入275.35万元,为青秀区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提。?糜诿植挂院竽甓仁罩Р疃畹幕?穑┟植贡灸甓仁罩?笨诘淖式。

6.上年结转和结余3342.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3617.86万元。包括:

1.一般公共服务(类)2362.61 万元:主要用于基本支出中办公、电话、培训、公务接待、劳务、手续等日常公用经费54.41万元;项目支出中行政事业类支出2308.20万元,其中科学技术研究与开发经费2111.20万元,科技型中小企业创新基金197万元。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于科技局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)2.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余1228.89万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区科学技术局2014 年度一般公共预算支出2388.97万元,其中:人员经费、日常公用等基本支出80.77万元;科技研究与开发、企业创新基金等项目支出2308.20万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

青秀区科学技术局2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.85万元;公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排青秀区科学技术局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.85万元。主要用于机要文件交换、青秀区内因公出行以及开展科技管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,青秀区科学技术局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.85万元,平均每辆  1.93万元。

(三)公务接待费支出0.26万元。均为科学技术研究与开发公务接待支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出54.41万元,比2013年890.98万元减少836.57万元,降低93.89%。主要原因是:在2014年财政制度改革,经费开支厉行节约严管的大环境下,如领导电话费等不再报销、差旅限制性规定等制度,各项经费开支有所节减。最主要的,相比历年,本部门在经费支出上有特殊情况:2014年年初预算的科技项目经费全部服从安排调拨到我市“智慧南宁”项目,申报的科技项目没有按历年经常性工作进行立项实施和管理,为此相应的办公、印务、差旅、会议、培训、劳务,特别是委托业务费等科技管理费大幅下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。